您现在的位置是: 首页 > 工作总结 工作总结
生产管理流程图怎么画_生产管理流程
tamoadmin 2024-08-12 人已围观
简介1.车间生产管理的主要流程是怎样的?怎样才能做好管理工作?2.工业生产管理的的流程3.工厂的生产管理流程4.企业生产流程5.企业生产流程管理一.工作流程:客户意向或市场需求…>下样品单或开发任务书…>样品或新产 品评审…>送样或推介…>信息反馈(客户需要改进时,重新打样或更改)… >产品报价…>合同订立…>产前样确认…>制程跟踪…>出货…>
1.车间生产管理的主要流程是怎样的?怎样才能做好管理工作?
2.工业生产管理的的流程
3.工厂的生产管理流程
4.企业生产流程
5.企业生产流程管理
一.工作流程:客户意向或市场需求…>下样品单或开发任务书…>样品或新产 品评审…>送样或推介…>信息反馈(客户需要改进时,重新打样或更改)… >产品报价…>合同订立…>产前样确认…>制程跟踪…>出货…>售后服务 二.根据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。 三.业务部通过市场调查(或其他渠道)收集本行业有关信息,评估开发风险、 竞争状态以及竞争对手在技术、价格、产品结构、外观等方面的情况,根据 需要向技术部下达经总经理批准的新产品《开发任务书》 。 四.会同生产、技术、品管等部门相关人员对样品或新产品进行评审,合格后 发给客户或向客户推介。 五.客户如对样品或新产品提出更改,需重新向生产、技术部下发打样更改通 知单,注明客户的具体更改要求。 六.业务部和客户初步确定订单后,会同生产、技术、购等部门进行详细成 本核算和生产技术能力评估。 七.业务部与客户达成价格一致后草拟合同。 八.业务部将确定的合同要素和供需条款与客户协商一致,报总经理批准后订 立合同。 九.所有合同都必须呈总经理签名方有效。 十.将客户订单复印件发财务部、生产部备案。 十一.会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审,如客户要求确认产前样 的, 及时将产前样发给客户确认, 经客户认可后, 通知生产部安排批量生产。 十二.产品制程跟踪,随时掌握产品生产进度。 十三.订单执行中,如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交期交货,应
及时与客户协商,并将协商结果通知相关部门。 十四.根据合同交期与客户沟通安排出货日期,并通知生产部。 十五.交货后,及时了解客户对产品的装配使用情况,并将客户需要改善的问 题反馈给相关部门,完善以后产品。 十六、协助财务部对出货产品货款进行及时回收。 十七.如遇索赔,按合同条款处理;并通知相关部门追查责任并取适当改进 措施。
第二节 生产部工作流程
一.工作流程:接受业务订单…>生产负荷分析…>生产制造令…>备料…>产前 样…>物料发放及领用…>生产、外协作业…>生产、外协进度追踪…>生产、 外协作业变更…>生产数据分析及达成率统计…>产品入库…>出货 二、生产部接到业务订单后,进行生产负荷分析,依据产能状况及订单数量、 交期,决定是否需要加班生产或委外加工。 三.根据业务订单制定《生产制造单》并发各部门、车间。 四.根据库存材料情况,填写《材料申购单》经上级领导批准后,再交给购 部。 五.依据订单交期和设备产能,制定月生产及周生产排程。 六. 根据预计损耗备料, 原则上, 按订单数量 90%备料, 完成后据实补足余额, 以减少库存品。 七、经客户或业务部确定产前样后,再进行批量生产。 八、物料的发放要做到先到先出,按单发放,不能超额发放。 九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量,以了解生产进度情 况并加以控制(每日实际产量与预计产量比照) 。 十、找出实际进度与进度产生差异的原因,并取相应措施。
十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形,超负荷时, 可调其他部门或车间人员或设备支援;负荷不足时,适当增加其工作量,减 少浪费。 十二、检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从 事作业。 十三、协助品管部门做好在制品质量检测,对不良品及时处理,并取适当措 施保证后续在制品质量。 十四、因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改,应及时调整生产 。 十五、依据生产进度及生产日报表掌握每日生产之进度、效益及品质,做好生 产数据分析及达成率统计。 十六、委外加工作业流程 1. 依据需委外加工产品的数量、质量等要求寻找优良的加工厂商。 2. 厂商经评定合格后,方可签订《委托加工合同》 。其上必须写明:品名、 加工数量、规格、质量要求、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、 违约责任等内容。 3. 《委托加工合同》必须经公司领导审核签名方有效。 4. 依据《委托加工合同》按实发放原、辅材料。 5. 实时掌握委外加工产品的进度,并监督加工厂商合理用料。 6. 协助品管部做好委外加工产品的质量检测与监督。 7. 对加工质量不合格之产品,应退回返工。 8. 加工方违约时,按《委托加工合同》相关条款处理。 十七、所有自产和外加工的产品,都必须 100%经过品管部的检验合格后,方 可入库。
十八、按业务部出货通知按时出货。
第三节 购部工作流程
一.工作流程:接受购申请单…>收集信息…>询价…>比价、议价…>购计 划…>要样…>样品核准…>下订购或订立合同…>协调、沟通…>跟催…> 验收…>付款 二.购部在接收到相关部门的《材料申购单》后,承办人员应查看库存资料 或询问仓管人员,以确认有无库存或库存数量多少。 三.查询供应商档案资料,了解购之价格。 四.研究市场供料状况及管道,透过询价、比价、议价来决定有利价格;选定 厂商后需填写《厂商询价表》 ,呈主管核准。 五.选定供应商后应及时编制《购》并发放给相关部门。 六、向选定供应商提供购物品的具体要求,供应商按要求制样。 七、收到供应商的样品后,召集相关部门人员对样品进行检测、评审,不合要 求时,须要求其改进,直至样品符合要求。 八、供应商经改进后仍达不到要求时,应更换供应商及修改《购》并通 知相关部门。 九、样品经检测、评审合格后,下单购或与供应商签订《购合同》 ,其上 必须写明:品名、数量、规格、质量要求、单价、金额、交期、包装方式、 运输方式、结算方式、违约责任等内容。 十、 《购单》《购合同》必须经公司领导审核签名方有效。 、 十一、购确立后,将购单发相关部门及仓库。 十二、当生产出现异常如客户要提前或延后出货、产品更改等情况,涉及到 购材料的交期变更或材料规格尺寸的变更时,应及时与供应商协调、沟通。 十三、根据生产部提供的生产进度及购单交期,提前跟催供应商按时按数交
货。 十四、供应商交货前,承办人员应提醒供应商携带送货单、订购单等票证,否 则仓库将拒收。 十五、供应商交货时,承办人员应与质检员、仓管员共同进行验收、交料、结 算和储存工作。 十六、当收到检验员检验来料不合格报告时,承办人员应及时与供应商联系, 协商对不良品的解决方案;能自行处理的,应由供应商支付返工费用;不能 自行处理的,应要求供应商在可接受时间范围内处理完毕。 十七、经检验员为不合格的来料及承办人员通知供应商处理不良来料,供应商 未按时处理的,则应办理退货并 十八、对供应商延期交货或所送材料不良及退货等情形,按《购单》或《 购合同》之相关违约条款处理。 十九、判定不合格之材料如属紧急用料,由相关部门决定使用办法,若为特 使用,则改判合格直接入库使用,但必须报公司领导批准。 二十、购完成后,购部主管依据与供应商签订的《购单》或《购合同》 之相关条款会同财务部安排付款。 二十一、购部应要求供应商开具相符的增值税或普通。
第四节 技术部工作流程
一.常规产品工作流程:接受生产制造令…>编制材料清单…>编制工艺单…> 生产技术及工艺的改进…>工装夹具的改进…>制程异常处理…>设备异常处 理 1. 技术部接收到生产部的《生产制造令》后,在 3 个工作日内编制完成《材 料清单》及《工艺单》 ,并发相关部门。 2. 在现有设备、人员基础上寻求生产技术或工艺的改进,以节约材料或提高
产品质量。 3. 在现有设备上寻求工装夹具的改进,以提高生产效益。 4. 生产中出现品质异常时,协同生产部、品管部分析异常原因并取正确措 施。 5. 生产中设备出现异常时,及时排除故障。 6. 对委外加工产品的厂商提供必要的技术支持,以保证产品质量符合要求。 二、客户来样产品工作流程:接收客户样品…>样品分析…>图纸、料单…>报 价…>打样…>评审…>客户确认…>接收生产制造令…>编制材料单、工艺 单…>工装夹具设计与制备…>技术资料…>技术培训…>制程异常处理…>设 备异常处理 1.接收到客户样品后,召集相关人员分析样品结构、材料、制造工艺及需要使 用到的设备、工装夹具等情况。 2.绘制产品图纸(特殊部位绘制 1:1 的局部图)及编制材料清单。 3.通过计算材料、人工及各种费用向相关部门提品报价。 4.参与或具体指导打样人员按产品图纸及客供实样制作样品。 5.召集相关部门人员对样品进行评审,合格后,交业务部发给客户。 6.客户如对样品提出更改,则按客户要求重新打样或对原样品进行更改,直至 客户满意为止。 7.接收到生产部的生产制造令后, 3 个工作日内编制完成 在 《材料清单》 《工 及 艺单》 ,并发相关部门。 8.根据产品加工需要设计或制备工装夹具。 9.向相关部们提品制作的产品加工图纸、工时、工价等技术性资料,并依 生产实际作出合理的调整。 10.对相关作业人员进行技术培训。
11.生产中出现品质异常时,协同生产部、品管部分析异常原因并取正确措 施。 12.生产中设备出现异常时,及时排除故障。 三、新产品开发工作流程:接受任务…>开发…>收集资料与准备…>图纸、 料单、工艺单…>成本核算…>打样…>工时、工价…>样品评审…>样品修 改…>再审…>定型 1.接受《开发任务书》后,结合新产品的具体情况,与相关部门人员商讨后编 制《开发书》 ,明确设计思想与目的。 2.收集产品涉及到的材料、结构、工艺、加工设备等方面的情况;设计中要贯 彻成本控制、质量优先、方便生产等意识。 3.绘制产品图纸(特殊部位绘制 1:1 的局部图) ,制定工艺流程,编制材料清 单。 4.通过计算材料、人工及预期各种费用,初步核算产品单价。 5.参与或具体指导打样人员按产品图纸制作样品。 6.通过样品制作初步确定工时、工价,以备批量生产时校正。 7.样品完成后,应通知公司领导,由公司领导召集各部门负责人对样品进行评 审,并做好记录。 8.评审未获通过时,根据评审意见进行修改或重新打样,再审。 9.评审通过后,产品定型,整理、保存所有资料,以备批量生产使用。 10.由于特殊原因终止开发或开发失败,可利用的废料自行处理,损耗物料作 报废处理。
第五节 品管部工作流程
一.工作流程:接受生产制造令…>制定品质标准…>制定检验规范…>确定检 验器具…>进料检验…>制程检验…>成品检验…>出货检验…>分析、总结
二.接受生产制造令后,根据客户要求或行业标准制定《产品品质标准》 ,并呈 公司领导批准。 三.依据品质标准制定《检验规范》 。 四.根据产品特点,确定对产品检验需要使用的检验器具、方法。 五.进料检验: 接收仓管通知…>相关资料准备…>判定…>检验方式…>标识…> 检验记录、报告 1.检验员接收到仓管员的物料入库通知后,准备与该物料相关的品质 标准要求、检验方法、检验器具等及时到库检验。 2.依《检验规范》确定对该物料用抽检还是全检。 3.依《检验标准》使用正确的检验器具、方法对物料进行检验。 4.对检验物料进行分类,合格品、不良品、废品等分开放置并悬挂或 贴上检验标示牌(卡) 。 5.检验员检验每批次物料后,都必须做好检验记录,填写《检验报告》 并呈主管核准,发相关部门。 6.对检验出不符合要求的物料,应查找原因,提出处理措施。 7.对检验出不符合要求的物料,如属紧急用料,经公司领导批准后可 按规定实施特。 六.制程检验:首件检验…>巡检…>判定…>标识…>检验记录、报告 1.批量生产前,按客户或样品要求进行首件(产前样)检 验,符合要 求后,方可通知生产部批量生产。 2.生产过程中换人或换料的第一批产品,应进行首件检验。 3.生产过程中按《检验规范》的规定对每一道工序在制品实施定时抽 检,并做好检验记录。 4.对于新产品的检验,应提高巡检次数和抽检数量。
5.对检验完毕的在制品必须分开放置并悬挂或贴上标示(牌)卡。以 保证不良品不流入下道工序。 6.对生产过程中出现的品质异常,能自行处理的,应及时解决;不能 自行处理的应及时报告部门主管和相关部门负责人。 7.对生产过程中出现的重大品质异常,应及时报告公司领导。 8.对于所有品质异常都必须填写《品质异常报告》发相关部门并存档。 七.成品检验:全检…>判定…>标识…>检验记录、报告 1.按客户或订单要求,参照样品质量,按《检验规范》用正确的检 验器具、方法对成品进行 100%全检。 2.依据具体的质量标准判定所检产品为合格时,开具检验报告,用于 成品进入包装车间之凭证。 3.依据具体的质量标准判定所检产品为不合格时,根据不良情况,在 检验报告上注明返工事项,检验报告经部门主管审核后交生产部安 排返工,返工后必须重新检验。 4.依据具体的质量标准判定所检产品为废品时,检验报告上应注明判 定的具体因由,经部门主管审核后上报公司领导。 5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示(牌)卡。以保 证不合格品不流入包装车间。 6.所有检验记录、报告都必须发相关部门并存档。 八.出货检验:检验…>判定…>标识…>检验记录、报告 1. 依据客户或《检验规范》之包装要求对已包装好的待出货成品进 行检验。 2.检验方式为抽检,检验项目主要是外观、标签、数量等的确认。 3.判定合格时,开具检验报告,用于成品入库之凭证。
4.判定不合格时,检验报告需注明不合格原由,经部门主管审核后交 生产部安排返工,返工后重检。 5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示(牌)卡。以 保证不合格品不流入仓库。 6.做好检验记录、报告并存档。 九.品管部主管定期召集所属人员就进料、制程、成品、包装等检验情况进行 统计分析、总结,以不断提高产品质量,并情况将总结报告发相关部门或 呈公司领导。
第六节 仓库工作流程
一. 入库工作流程: 供应商送货或购物料回厂…>核对购单…>数量验收…> 品质验收…>入库及入账…>表格单据的分发及存档。 1.供应商送货到库时,应要求供应商提供送货单、订购单等票证。仓管员应拒 收无票证的物料,特殊情况应要求购承办人员当面核对物料,无误后方可 接收。 2.供应商送货或购员购物料回厂到库后, 应及时通知品管检验人员和购 承办人员。 3.核对供应商的送货单的品名、 型号、 数量等是否与购单一致, 如不一致时, 应第一时间与购员进行核对,查明原因并确认 OK 后方可收货。 4.对于物料数量较大的按大件全点、小件 10~35%的比例进行数量核查并做 好抽查标识;对于较贵重的物料要做到数量全部清点准确;对于小件物料必 须用电子称称量重量换算成数量。有异常情况及时上报并做好记录。 5.所有物料必须在数量数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货, 数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 6.仓管员数量验收完成后,协助检验员对物料进行质量验收。
7.对检验合格的物料要及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放 整齐。 8.对检验不合格的物料必须跟进处理结果, 对于退货处理的跟进退货时间至退 回。 9.做好入仓物标示卡,其上要注明品名、供应商、入库时间、规格型号、数量 等,并将标识卡置于物料正面最容易看到的位置。 10.仓管员依据验收单及时记账,详细记录物料名称、数量、规格型号、入库 时间、单证号码等,做到账、货相符。 11.将入库单据交相关部门并存档。 二. 出库工作流程: 用料部门持单领料或购部退货单…>核对单据…>发料 (记 账)…>物料交接…>表格单据的分发及存档 1.仓管员收到用料部门开具的领料单或购部门开具的退货单后, 应与订单使 用材料清单进行核对, 如不相符, 及时反映给相关人员确认无误后方可发料。 2.发料或退货时,仓管员必须和领料部门主管或供应商双方对数量确认无误, 共同在领料单或退货单上签字确认。 3.仓管员必须按先进先出的原则发放物料。 4.物料出库时,双方应认真清点核对品名、数量、规格及包装完好情况,办清 交接手续,若出库后发生货损等情况,责任由承运者承担。 5.物料出库后,仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数,做到账物相 符。 6.物料发放后及时进行仓库整理。 7.将出库单据交相关部门并存档。 三、物品借出管理流程 1.因工作需要需向仓库借出物品时,必须由借用人写出借用申请单,明确归还
时间后,并经部门主管签字认可方可借出。 2.仓管员接到申请单后,清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额 等相关内容,并与借用人签字认可物品正确及完好,方可借出。仓库管理员 必须根据借用申请单在账面上进行备注。 3.借出的货品必须在约定时间内归还。 4.货物归还时,仓管员必须根据借用申请单对所借出物品进行清点和核查,若 与借货明细相符且物品无损坏方能入库销账,若发生物品短少或损坏,则由 借用人按物品原价进行赔偿。 5.借用人借出物品超过约定归还时间 3 天而未归还,且不说明原由的,按物品 遗失处理,由借用人按物品原价进行赔偿。 6.借用人的赔偿由仓管员出具赔偿单, 经部门主管审核后交财务工作人员从借 用人当月工资中扣除。
车间生产管理的主要流程是怎样的?怎样才能做好管理工作?
导语:结合管理目标,进行业务流程梳理与优化,并保证业务流程优化结果得到各部门高层领导的确认。以下是对生产管理的流程有哪些的介绍,希望文章能够帮助到大家!
生产管理的流程有哪些第一点:生产管理流程
我们可以先来了解一下生产管理流程的意义,确实一个企业的生产管理流程是非常重要的,但是各个公司的发展行业和现实情况都不一样,所以他们的生产管理流程自然也会有所差距。要根据不同行业的需求来制定生产管理流程,同时还要根据流水线上的情况,花需要花费的时间等来投入人力,这样无疑才是最科学的。
第二点:怎么制定生产流程
而具体生产管理流程要怎么制定呢?很多生产管理流程都是根据工厂或者是公司的实际情况来制定的。特别是生产方面的投入力度,不同车间的`工作人员都是会有所差距的,要保证各个生产环节的工作效率一致,这样才能提高成品的完成率。如果某车间有过多的积累货物,那么对于生产也是会造成一定的影响的。
第三点:生产管理的人事方面
一个企业的工作人员态度积极和消极,是会直接影响工作效率的。如果说企业的生产管理流程合理,而且内部的管理机制十分到位,那么可以提高工作人员的工作积极性,这样对于企业来说帮助是非常大的。而如果企业内的员工工作态度消极,没有比较好的管理制度来让工作人员产生竞争和工作热情,那么对于企业来说是相当不利的。
内容延伸:生产管理(Production Management)功能包括:
1,生产管理(MRP)
2,产能负荷管理(CRP)
3,车间排期管理
4,分批投料控制管理
5,委外加工管理 (Sub-contract)
6,工艺流程管理 (Routing)
7,自动挪料核算管理
8,分模表管理。
工业生产管理的的流程
主要流程基本就是接受任务—中间过程—产品生产过程控制、人员、设备—出口—提交任务。
,保证你的管理员工完成的产品是符合质量要求的,应该有日常维护啊之类的,要督促员工做好。
如何做好生产管理:
一、人员管理,以人为本、人为核心,因为所有的工作都是靠人来完成。
1、定期培训教育。培训内容包括工作技能、生产理念不断满足企业需要和行业发展。
2、人性化管理。每个人都有其个性特点,要人尽其才。
3、制度化管理。为了保证公平、公正、公开有必须靠制度来约束个体。
二、设备管理,生产中设备的是否正常运作,都是影响生产进度和产品质量的一个重要因素。
1、使用。设备标准操作规范的有效执行。
2、维护和保养。可以有效减少设备的故障,提高生产效率,延长设备使用寿命。
3、维修。
三、物料管理,工业产品的生产,一般都有多种物料由几个部门同时运作,任何一个环节运作的是否良好都能够影响到整体。
1、物料的仓储。每种物料都有其特性,是否能够按照标准要求去储存。
2、物料的进出。是否有清晰的记录能够反映物料的所有流向。
3、物料的损耗。物料产成品是否能够控制在一个合理的范围。
四、法则管理,法则包括整个体系、程序文件、管理制度、记录表格,这些是保证有效执行生产的手段和证据。国家提倡依法治国,企业也如此。
1、有效运行管理体系。如食品行业的ISO22000、HACCP等体系。
2、熟练运用各种办公软件,信手拈来。word、excel、PPT等。
3、编制各种文件记录。实际应用于生产。
五、环境管理,某些产品对环境的要求很高(例:食品、药品类),必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环环境,同时环境也会影响产品的质量。
1、清洗。必须明确提出清洗的频率、清洗的标准、执行人和审核人。
2、消毒。用什么的消毒剂去消毒、消毒液的浓度、执行人、审核人。
工厂的生产管理流程
管理流程分为若干个细分化子流程(业务流程),没有一个流程可以涵盖所有的管理内容。
流程设计的原则——直至不能分解。也就是说,流程已经细分到各活动的完成效果,可以由单个岗位来保证的时候,就可以停止流程的细分了。?如果一个流程没有让三个不同岗位感到很烦恼的话,就不要把它作为一个流程。如果依靠一个岗位、一个员工的技能和能力就可以完成的活动,这应该可以确定为由“人力管理”通过培训来解决。?
流程是由一系列的活动组成的,而活动由增值和非增值之分。流程的六个要素:?输入、活动?、活动的相互作用(即结构)、输出结果?、顾客、价值。
下面是凭证流程图,供参考:
企业生产流程
关于工厂的生产管理流程
一、原材料进厂检验:
1、原材料进厂后,仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书,一起送交理化室,通知取样鉴定。
2、理化室接到取样通知后,应立即进行取样鉴定,在付款期内得出鉴定结果。
3、原材料的检查标准,一律按国家标准,以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。
4、材料鉴定后,符合有关标准或合同条文,理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准,确定投用项目,填写材料历史卡,并将鉴定结果通知供销仓库。
5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文,理化室要及时上报,由品管部和技术部商定处理意见,同时书面通知财务部,拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用,并不影响质量的可以入库,但必须办理手续,经使用车间同意并签写材料代用单,送交技术部,品管部研究,总经理批准,否则一律不准代用或入库。
6、原材料进厂,有些检验项目由于条件限制不能检查,可以到外单位或有关部门解决,但其结果必须经品管部、技术部签字生效。
7、材料必须专料专用,如需代用,需经有关部门分析、研究,同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。
二、生产管理:
1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。
2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识,以思促管,防止管而不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。
3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单,看清客户的每一点要求,防止盲目生产。
4、生产管理人员明确客户要求后,应立即通知准备生产(包括材料、工具、模具)。
5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料,暂时不急的产品先不领料,保证生产车间物流流畅,避免生产积压在车间影响车间生产,交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。
6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》,记录当天实际完成的生产任务,以书面形式向厂长汇报。
7、产品经检验合格后要及时送入仓库,以便及时组织发货。
8、车间管理员要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅)、机器运转状况(机器或模具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度),随时指导员工解决生产过程中出现的问题,对于个人不能解决的问题要及时向班组长,再由班组长逐级反映。
9、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向领导汇报,并取紧急措施予以处理
10、生产部门应经常对员工进行技能训练,保证员工随时高效作业;经常和员工交流思想,掌握员工思想动态;组织员工学习相关制度,促进公司团队建设。
11、公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排,有争议的必须按照?先执行后申议?的原则。
12、鼓励公司所有员工做生产工艺改进,如果发明的新生产工艺确实对能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的',公司将给与奖励。
13、当公司发展后,本制度不再使用时可以修改本制度,本制度的修改由生产部门提请,修正案经总经理批准后公布施行,修正版公布时本制度自动失效。
三、出厂检验项目管理:
1、在品管部的指导和监督下,理化实验室负责对本厂生产的产品检验工作,独立行使检验职权,严格按标准及检验方法对产品逐批次进行检验,严把质量关,禁止不合格产品或产品不经检验出厂。
2、出厂检验时,同一班次、同一品种、同一次投料的产品为一个生产批次,对每批产品严格按抽样规则进行抽样,经出厂检验合格后开据合格检验报告,检验员和审核人在报告上签字后方可出厂。
3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求的不准出厂,应重新在同批产品中取两倍数量样品进行复验,以复检结果为准,若仍存在不合格,则确定该批产品不合格,并及时上报厂领导后进行处理。
4、检验时查验产品包装封口是否完好无损,不得有脏污和破损密封不严等现象,若发现类似问题发生,按不合格品论处。
5、检验用的仪器设备,应定期到法定检定机构检验部门检定,及时维护,处于良好运行状态,以保证检验数据的准确。
6、严格按企业制定的标准要求和检验方法进行检验,要逐批次对出厂前的成品进行检验,并记录检验结果。检验不合格的产品不可出厂。
7、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验对比试验,保证实验室数据准确有效。
四、技术管理:
1、建立技术责任制:明确项目技术负责人为责任人,落实各职能人员的职责、权利和义务的关系,明确工作流程和各职能人员的密切配合,负责协调相关工作和业绩考核工作。
2、建立图纸、测绘、设计文件的管理制度,明确责任人及文件的收发份数、标识、保存及无效文件的回收流程,确保文件完整。
3、建立技术洽商、设计变更管理制度:明确技术负责人为责任人,做到技术洽商设计变更涉及的内容详尽,变更项目图纸编号明确,符合规范要求。
4、建立工艺管理和技术交底制度。技术交底和工艺管理应实行分级、分专业进行,交底应有文字记录,交底人和被交底人均应交底确认,做到技术符合图集文本及设计规范要求。
5、建立隐、预检管理制度:隐、预检应做到统一领导、分专业管理,各专业质量员为责任人,明确隐、预检项目和验收程序,即班组自检、互检、交接检。质量员按质按实验收,做到有检查,对整改问题有专人负责,确保及时、准确、可追溯性。
6、建立技术信息和技术资料管理制度:技术信息是指导性、参考性资料,技术资料是工程归档资料,应实行统一领导、分专业管理,资料员最后收集,并做到及时、准确、完整。
7、建立技术措施与成品保护措施管理制度:由技术负责人责成专人为责任人实行统一领导,分专业管理。技术措施要做到符合规范要求,针对性和可操作性强效果明显,成品保护措施要做到低成本、高效率,实施过程有,并有文字记录。
8、建立新工人培训制度,要有专人负责,由责任人和各专业负责人共同进行,培训应结合施工需要,做到有、有组织、有考核、有记录,做到资料完整齐全。
9、建立技术质量问题处理管理制度:由技术负责人任责任人,会同专业负责人共同制定管理措施,做到工作程序清楚,对存在问题要分析,处理方案有依据,方案简单、易行、可靠,处理过程有记录和相应结论。
五、设备检修.抢修管理:
1、各单位根据选厂统一安排,依据设备运行记录情况,认真填写设备维修申请单。根据维修任务的难易程度分别定义为小修、中修、大修。小修提前一周,中修提前15天,大修提前30天报设备组,由设备组统一整理签字接收,初步审定后报主管经理,由厂部最终审定后,方可实施。
2、各单位依据最终审定的检修,认真落实检修所需的物资、备品备件及设备,需要外购的必须提前上报购(小修提前3天,中修提前4天,大修提前15天)。
3、管理员必须督促供应部门按要求如期购回。
4、设备组是设备大修、中修及小修管理科室,负责大、中修及在线设备部分技术改造的施工管理、组织、协调、控制、指导、监督检修质量管理的一系列活动。
5、设备组长为大、中修及维修管理第一责任人,负责审核年度大、中修。
6、设备组负责生产设备大、中修及维修后立项审核,施工过程管理及施工质量管理,以及施工过程中存在问题的考核。
7、设备组负责改造性大修技术改造方案的制定及可行性方案的分析审核,并组织实施。
8、在生产过程中遇到设备出现紧急故障影响生产,需要紧急抢修时,由设备组长负责组织相关维修和技术人员在最短时间内,合理安排调配全力抢修,最快时间恢复生产。
企业生产流程管理
在生产管理中,,实施,检查,处理是做好生产管理工作必须经过的四个阶段。
一、 :经过分析研究,确定管理目标,项目,拟定相应措施。
二、 实施:根据拟定的和措施,分头贯彻执行。
三、 检查:检查的执行情况和实施结果,考察取得的效果,找出存在的问题。
四、 处理:总结经验,并纳入相关标准,制度或规定,巩固成绩,防止问题再度发生,同时对本次循环中遗留的问题,查明原因,转入下一循环来解决。
以上四个阶段是提高产量质量,进行质量管理的有效手段,四个阶段周而复始的循环,问题不断产生,不断解决这是质量管理唯一的运转方式。
做好生产管理应遵循一定的指导方针或准则,讲究经济效益。以市场为中心组织生产,实施科学管理,组织均衡生产。(生产管理)是有关生产活动方面一切工作的综合,是一个内部相互关联的体系。主要有质量,产量,进度,成本,生产,生产组织,调度与控制等系统组成。
1. 生产过程的组织与劳动组织。将生产要素以最佳方式结合起来,对生产的各个阶段,环节,工序进行合理安排,使其形成一个协调的系统。使产品在生产过程中工艺流程最短,时间最省。人力,物力和财力及设备能充分发挥作用,经济效益最佳。
2. 服装工艺管理。在客户提供订单或新产品投产前,对产品进行试样,并制定详尽的工艺指导书,使产品在高效的工艺方案指导下进行生产,更好的保证生产质量,提高生产效率,降低生产成本。
3. 全面质量管理。企业全体职工及有关部门同心协力,综合运用管理技术,专业技术和科学方法,建立起从产品研究,设计,试制,成批生产到销售和售后服务等全过程的质量管理体系。从而用最经济的手段,生产消费者满意的产品。
4. 物料管理。对工厂所需各种原材料,辅料,填充料,动力等物料进行有的购,供应,保管,节约,使用和综合利用。是工厂以尽可能少的资金占用和物资消耗,取得更大的经济效益。
5. 认真贯彻,落实,做好5S现场管理。
6. 生产管理达到的目标,保证生产管理的连续性,均衡性,有效性,经济性和安全性。以期更好地完成预定的生产。
生产厂长的工作:
一、 组织,,指导,控制及协调生产过程中的各种环节和。以达到工厂对生产进度,成本控制,质量控制等方面的要求,
二、 对产品生产过程中的指挥,指导,协调 ,监督,管理并执行公司规程及工作指令。
三、 加强生产经营管理,不断提高企业管理素质,确保全面完成任期责任目标和年度目标,不断提高企业经济效益。
四、 根据公司的产品开发以及产品生产的总体企划,结合阶段性的实际情况负责拟定详尽的生产。
五、 负责的跟踪,修正和完成。
六、 根据生产需要,拟定详尽的购。
七、 结合现状,负责建立和制定相适应的生产体系和发展目标。
八、 制定生产部的年度预算,有效控制费用成本。
九、 上报各部门的进度,质量,实施情况。
生产各部门操作细则
一、 大货车间:
首先缝样确认,挂样生产。先开产前会再开工,重视首件样,自己工序自己查,自己线头自己剪,自己问题自己返修,自己责任自己担,上道工序下道查,下道监督上道,不合格不放过,不合格不下行,坚持不懈,持续改进。
1. 生产前3-4天车间主管从生产部领取服装生产通知单,工序表,样衣裁比,净样板,生产工艺指导书,确认样衣等。
2. 组长制作产前样,同时注意记录,①“产品工艺单”中的疑问错误,及与样衣不合之处。②净样板的准确性,修改或补充意见。③工序表的修改或补充意见。④工艺难点,大货生产的可操作性及要求简化意见。
3. 组检以生产工艺指导书和确认样衣来检查产前样,并交车间主管、巡检签字后,于生产大货前2天交技术部确认。
4. 组长应与组检、巡检,车间主管商量,根据工艺指导书及各工序技术要求高低安排相应的人员并做技术指导。
5. 车间主管填写工作联系单,明确所需设备名称,数量和试用期,由生产部交设备部安排调试。
6. 生产前,车间主管带领巡检,组长,组检参加管理人员产前会,注意记录技术工艺要点和疑难问题。
7. 组检每日应100%检查当天产品的质量,分阶段量取规格,尺寸,将普遍问题记入组检检查记录表,同时通知组长在晨会上公布。
8. 组长,组检,巡检和车间主管每天从机器的保洁情况开始检查每一道工序的准确性和改进情况。
9. 流水线顺利进行后,组长应依据现场的质量情况,对工序的分配量和人员进行调整,并及时通知组检和巡检跟踪控制质量。
10. 对后道收货抽查出的线头(要求2cm以上的线头每件不超过2处),污迹(不超过2%),工艺尺寸(不超过2%)等问题超标而拒收的产品,车间应在当天内返工完毕,仍不合要求的,在收货单位中注明,作为考核依据。
企业生产流程管理是确保企业能够高效、经济、安全地将原材料转化为最终产品的全过程控制活动。这一过程涉及多个紧密相连的环节,主要包括但不限于以下几个关键节点:
1. 市场需求分析与销售预测:这是生产管理的起点,通过分析市场需求趋势和历史销售数据,预测未来的产品需求,为后续的生产提供依据。
2. 生产制定:基于销售预测,企业制定生产,确定生产数量、生产批次、生产时间表以及所需原材料、人力和设备。
3. 物料购与库存管理:根据生产,进行原材料和材料的购,同时管理仓库库存,确保物料供应充足但又避免过度积压。
4. 生产调度:合理安排生产任务,包括生产线排程、人员分配、设备维护与使用,以优化生产效率。
5. 生产执行:在生产线上实施生产,包括加工、组装、检验等环节,确保生产过程遵循质量标准和安全生产规范。
6. 质量控制与检验:在生产过程中及成品完成后实施质量检验,确保产品符合预定标准和客户要求,及时发现并纠正质量问题。
7. 成本控制:在生产全过程中监控成本,包括直接成本(如原材料、人工)和间接成本(如能源、设备折旧),寻找降低成本的机会。
8. 成品入库与出库管理:完成生产的产品经过最终检验后入库,根据销售订单进行包装、发货,确保及时准确地交付给客户。
9. 售后服务与反馈收集:收集客户反馈,用于产品和服务的持续改进,同时处理售后问题,提升客户满意度。
10. 生产流程优化与持续改进:利用ERP系统、精益生产、六西格玛等方法和工具,不断分析生产数据,识别并解决生产瓶颈,优化流程,提高整体运营效率。
企业生产流程管理的核心是实现供应链的有效整合,用精益生产、敏捷制造和同步工程等先进理念,结合ERP系统实现业务流程的自动化和信息化,从而提高生产效率、降低成本、确保质量和满足市场快速变化的需求。同时,安全管理贯穿整个生产流程,确保生产活动在安全的环境中进行。
上一篇:绿化工程_绿化工程师证书怎么考
下一篇:活动方案格式_活动方案格式字体
点击排行
随机内容
-
六年级上册第四单元作文建议书_六年级上册第四单元作文建议书怎么写
-
高中学生作文大全600字_高中学生作文大全600字左右
-
七年级上册第一单元作文新的校园新的环境怎么写_七年级上册第一单元作文新的校园新的环境600字
-
拜年作文600字左右怎么写好_拜年作文600字左右怎么写好看
-
打雪仗作文600字初二下册_打雪仗作文600字初二下册语文
-
中考半命题作文写错了扣多少分_中考半命题作文写错了扣多少分啊
-
食品安全英语作文简单版_食品安全英语作文简单版带翻译
-
新闻作文200字左右真实_新闻作文200字左右真实2022年
-
神话故事作文200字左右_神话故事作文200字左右四年级
-
以国庆节为主题的作文450_以国庆节为主题的作文450字